送心意

玲老师

职称会计师

2021-12-08 17:27

你好 就用预付一个科目 不用其他了  

玲老师 解答

2021-12-08 17:27

你好收款方就用预收 账款就好了 

名字神马的 追问

2021-12-08 17:37

是这样的老师,应老板要求让分开呢,您说这样的话假如起初客户应收款余额为10万元,本期打入100万元,是不是分录还得先把那10万元应收款冲销掉,预收这边挂上90万元呢。

玲老师 解答

2021-12-08 17:45

你好 借银行 100
贷预付
借预收  90
贷收入 
应交税费
这样就好了    不用应收的  

名字神马的 追问

2021-12-08 17:50

老师,你好,没有听明白,您可以详细说下那个分录么?麻烦您了

玲老师 解答

2021-12-08 17:56

你好预收 时
 借银行 100
贷预付
确认收入时 
借预收  90
贷收入 
应交税费
这样就好了    不用应收的   

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