老师,期初公司有10万元A客户的应收款,本期客户打过来100万元,我分录要这么做么? 借:银行存款:100万 贷:应收款A客户:10万 预收款A客户:90万 老师,因为领导不让只通过应收款核算,我只能这么做分录么?这样的话每次还得看起初余额的情况,有没有简单的方法啊
名字神马的
于2021-12-08 18:07 发布 641次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好
借:制造费用-电费等
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应收款-**公司
2019-12-16 13:34:28

你好 借银行存款 贷银行存款 专项户 借应收帐款 贷应收账款 专项户
2019-09-17 11:02:31

你好,这个是领导要求,没有办法,实际上只需全部记入预收款或应收账款都是可以的,期末是看明细账余额,借方余额为应收,贷方余额为预收。
2021-12-08 18:16:53

你好
借银行存款
贷 预收账款
2021-05-11 14:41:37

你的问题比较复杂,直接加老师QQ咨询:410084566
2016-04-22 09:50:29
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