送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-11 14:41

你好
借银行存款
贷  预收账款

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 14:50

老师您好,那收到订金分录怎么做?

紫藤老师 解答

2021-05-11 14:51

收到定金会计分录,预收定金时,会计分录为:借:银行存款,贷:预收账款

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 14:51

是订金不是定金

紫藤老师 解答

2021-05-11 14:51

借 银行存款
贷 其他应付款

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 14:54

做账软件里没有预收账款科目,可以把客户打来的预付款放在应收账款里做分录吗?

紫藤老师 解答

2021-05-11 14:54

可以把客户打来的预付款放在应收账款里做分录

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 14:55

那订金的其他应付款分录后期就一直留在账面上吗?我们第一次收到订金

紫藤老师 解答

2021-05-11 14:56

是的,等你发货的时候冲掉

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 14:57

我们是软件企业,不是实体机器发货,那能理解成等客户验收我们的软件我们就可以冲掉吗?冲掉的分录怎么做?

紫藤老师 解答

2021-05-11 14:57

借 其他应付款
贷  主营业务收入
    应交税费

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 15:12

我有点不理解,
我们4月20号开了合同全款30多万发票给客户,开票的分录我是做借应收账款客户公司贷应交税费销项税额,贷主营业务收入的,4月26收到客户打来的10万订金,分录做借银行存款贷其他应付款的话,和我原来做开票分录就对不上了,那我要怎么调整

紫藤老师 解答

2021-05-11 15:13

做借银行存款
贷其他应付款


你分录对的

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 15:17

开票分录借应收账款贷应交税费销项税额贷主营业务成本,收订金分录借银行存款贷其他应付款分录,客户验收了借其他应付款贷主营业务收入贷应交税费销项税额吗?

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 15:17

那订金不能直接放在应收账款里做分录吗?

紫藤老师 解答

2021-05-11 15:18

借应收账款客户公司
贷应交税费销项税额,
贷主营业务收入的


收到钱



借银行存款
贷 应收账款

会计学堂会员aok 追问

2021-05-11 15:19

好的,那我就不把订金放其他应付款里面了,就放在应收账款内,就可以和开票分录对的上了,这样做没错对吧老师

紫藤老师 解答

2021-05-11 15:19

你好,对的,你的理解是对的   

上传图片  
相关问题讨论
你的问题比较复杂,直接加老师QQ咨询:410084566
2016-04-22 09:50:29
借资产贷应收代偿款
2019-12-06 09:47:24
你好,分录是 借其他应收款 贷银行存款
2019-05-30 11:41:14
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-06-08 13:10:54
你建账时建那些未收回的余额了吗。
2017-06-08 12:08:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...