送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-09 15:51

同学你好
原分录负数红冲然后再按照蓝字发票来做

精明的大白 追问

2021-12-09 15:55

甲公司还没有给我开过发票过来?但是税务报表上系统已经自动转出来了

朴老师 解答

2021-12-09 16:02

同学你好
你红冲就行了

精明的大白 追问

2021-12-09 16:13

老师,我描述的不太清楚。是这样的去年11月甲公司开票。我今年11月发现有发票有错误。今年11月份就红冲了。我11月份借应交税费进项转出(红色)贷应付账款甲公司(红色)可以嘛?

朴老师 解答

2021-12-09 16:21

同学你好
进项转出是在贷方的

精明的大白 追问

2021-12-09 16:24

借,应付账款甲公司贷进项税额转出。是这样?

朴老师 解答

2021-12-09 16:28

同学你好
应该是
借费用/成本
贷进项转出

精明的大白 追问

2021-12-09 18:26

老师,12月份对方把正确的发票给我开进来后我怎么做分录?借进项税额贷主营业务成本?

朴老师 解答

2021-12-09 18:28

先红冲之前的然后再按照发票来做

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相关问题讨论
同学你好 原分录负数红冲然后再按照蓝字发票来做
2021-12-09 15:51:04
你好,如果涉及损益应该要调整留存收益科目,如果是只涉及资产负债可以冲红再更正。
2020-07-12 23:43:45
您好!是的。就是这样做就可以了
2017-12-04 14:05:32
你好,可以只是冲销错误的部分
2017-08-26 10:16:26
可以做在一张凭证里面。
2018-07-31 11:04:24
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