老师固定资产清理分录借:固定资产清理3800累计折旧72200元贷:固定资产76000元,出售资产借:其他应付款15000元贷:固定资产清理14708.38元应交增值税销项税额291.62元,公司以旧置换洗新车借:固定资产57672.41元应交增值税进项税额9227.59元贷:其他应付款15000元应付账款51900元。老师麻烦帮忙看看分录对吗谢谢
蔷薇
于2021-12-09 18:50 发布 1703次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-09 18:58
你好同学,分录是正确的
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你好同学,分录是正确的
2021-12-09 18:58:11
你好!进了固定资产科目,就一定要按每期折旧进入费用;要想一次性进费用,就不要通过固定资产科目了,直接购入时计入管理费用。
2017-04-21 15:27:14
您好,是的。
2017-02-20 21:43:51
你好!贷方是应付账款。
2019-06-11 14:39:37
你好,应当是 借:固定资产 应交税费-应交增值税进项税 贷:其他应付款 借:管理费用-研发费 贷:累计折旧
2017-04-18 11:50:01
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