
客户公司卖的一辆车,他们没开发票,但他们冲抵了应付账款,我们怎样账务处理
答: 你好,是你们购进了这辆车,抵扣了对方欠你们的款项,是这个意思吗
问一个代收款项的问题:甲公司向电力公司支付总电费,每月缴费1万元,电力公司开发票给甲方。另外,乙方与甲方签用电协议,每2年付款,金额较小且不固定,比如8000元。甲方收到乙方款项后,如何账务处理?
答: 你好 ; 那甲方和乙方是否属于共用电表的额情况。 甲方是否需要开票给乙方。这样好判断分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7月份购入材料,8月付款,9月才开发票,账务处理怎么做
答: 您好,您7月份,借原材料贷应付账款-暂估供应商 8月份,借预付账款--某某单位贷银行存款 9月份,借借原材料负数贷应付账款-暂估供应商负数,再根据发票入账,借原材料进项税额贷预付账款-某某单位

