1.我现在调整帐了,可应付职工薪酬,年初余额是负数,要怎么调回来才正确?2.应交税费之前是负数1440.82,我做了计提以前年度损益调整1440.82,应交税费这栏没了,但我的资产负债表期末余额不平,就差这个数1440.82现在怎么做才正确?
老树
于2017-02-16 16:36 发布 3287次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
你好,同学的分录是不正确的,以前年度损益调整没有平。
2021-08-22 07:52:53
你要查找这个负数的原因,应交税费余额是负数可以是留抵造成的,应付职工薪酬负数可能是计提没通过应付职工薪酬核算直接发放了,要找到原因再进行调整。
2017-02-16 17:07:54
1补交,借以前年度损益调整20*所得税率 贷应交税费-应交所得税
2不需要调整年初书
3不调21年的利润
2022-01-14 22:16:23
你好,是的,要调整期初余额
2022-04-07 23:00:50
你好,利润分配或者是以前年度损益调整都影响你的报表,勾稽关系可以忽略的。
2022-03-30 14:29:27
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