老师,我想请教下,那个我有一张专票9月份记账直接计入了进项税额了,但是发票抵扣的是另外一张专票(抵扣认证的这一张发票没有入账),到11月份的时候才收到抵扣认证的这张发票,但是我9月份的账已经结账并且凭证已经装订了,现在我想修改,我应该如何在这个月更正之前错误的发票入账
一路繁花
于2021-12-12 20:47 发布 688次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2021-12-12 20:48
你好,两张发票的金额一样吗?
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你好,两张发票的金额一样吗?
2021-12-12 20:48:51
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对的,是的,你可以做也可以不用做啊,为了避免重复,你可以做
和你抵扣增值税没有关系的
2023-08-25 20:43:44
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同学,你好
什么意思?就是你没有拿到纸质发票,就先抵扣了?
2022-06-06 15:47:22
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你好,你进来的发票呀,虽然他是专票,但是你可以不用在账目上体现,你可以先找单独找一个袋子装起来,什么时候认证抵扣了,什么时候入账。
2022-03-25 13:36:18
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你都没有收到发票 认证平台都没有 你如何抵扣?难道人家开完之后,认证平台显示出来,你没拿到就先抵扣了,后期对方又红字了一部分,送来的发票比你先前抵扣的少,那你多抵扣那部分,你要开具红字发票信息表给对方,然后冲销多开你没拿到的发票!
2022-06-06 16:04:21
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一路繁花 追问
2021-12-12 23:51
耿老师 解答
2021-12-13 06:30