我这边是生产企业,有内销也有外销,出口外销业务本月开具了增值税电子普通发票,0税率的700万左右,增值税已经申报完了,本月不交税,进项税大于销项税200万左右。电子税务局出口退税管理模块我已经提交申报表了,用外销开票金额乘以退税率算出有免抵退税40万左右,已经在出口模块报了这40万左右了,麻烦请教一下我在电子税务局一般退抵税管理里面还要报什么表吗?因为那个有200万左右的留底税额不知道怎么处理了
小鱼儿
于2021-12-13 10:06 发布 908次浏览
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