老师,我这个产品上个月做的暂估入库,这个月收到的发票,因发票是分开开的,导致差一分钱,这一分钱怎么处理呢
粗心的钢笔
于2021-12-13 11:51 发布 1052次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-13 11:52
你好,按照发票的来做就可以的,之前如果已经结转了成本,红冲多结转的一分钱。
相关问题讨论
你好,按照发票的来做就可以的,之前如果已经结转了成本,红冲多结转的一分钱。
2021-12-13 11:52:09
您好!你收到发票,直接做借在途物资 贷应付账款就行了。
收到货物的时候借库存商品 贷在途物资
2017-03-22 11:31:22
借:原材料
贷:应付账款---暂估应付款
下月初用红字
借:原材料 (红字)
贷:应付账款--暂估应付款(红字)
收到发票
借:原材料(材料采购)
借:应交税费--应交增值税--进项税
贷:银行存款(应付账款)
2019-06-03 11:01:00
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-03-28 10:58:57
一般材料到了就要办理入库
2018-01-16 20:22:23
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