送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-13 14:00

你好是的进入的其他应付款。

等风来 追问

2021-12-13 15:20

老师我是10月购买的  那我11月就要开始计提了 ,那计提的金额是我发票上的总金额35万/12/5=5833.33  吗  然后我是需要计入管理费用那个名下的科目比较合适呢

东老师 解答

2021-12-13 15:21

技术的管理费用、折旧费就行。

等风来 追问

2021-12-13 15:27

l老师那我计提的分录能管理费用-折旧费  贷累计折旧吗

东老师 解答

2021-12-13 15:27

对,没错儿,这个就是这么做的。

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相关问题讨论
您好,最好是按月完成数据
2020-03-16 21:49:13
不需要支付就做借其他应付款 贷营业外收入
2019-07-29 11:14:34
您好, 收到老板给工地的钱: 借:银行存款 贷:其他应付款 买东西: 借:管理费用 贷:银行存款
2019-03-11 12:25:27
你好,公司没有付款,只能是计入其他应付款了
2017-06-26 10:22:45
你好,是的法人,这种出资的话可以算作借款。
2021-12-30 08:50:41
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