业务员以自己存款垫付货款6600元,当作交自己公司集资款,没有购货单,只有张支付凭证。借:应付帐款6600 贷:其他应付款-员工6600周文还以银行转帐53400元补齐6万元整(周文集资借款6万元)一并借给公司作为集资款,款已入银行存款。具体分录如何做?借: 贷:
Ywf
于2017-02-17 10:39 发布 1062次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:银行存款53400,其他应付款6600,贷:实收资本60000
2017-02-17 10:43:21

你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

你好,公司因商品质量问题,是给予了折让吗?
2022-12-09 21:34:55

同学你好
一个是内账一个是外账吧
2022-04-07 11:38:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息