老师,我们8月开的发票开错了,(差额征收,差额开的少了)导致8月多缴纳了增值税5000千多),然后10月红冲8月开错发票重新开具正确的发票。10月增值税也就70多块钱,还有剩余的可以抵扣的怎么体现在申报表上。
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于2021-12-13 17:03 发布 547次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
在附表二里面就行了
2021-12-13 17:19:20

错误
之前的业务应该是3%
2020-12-07 17:29:23

同学你好
附表二的哦
2021-12-13 17:18:02

对的,是的,是这么做的。
2023-06-07 17:02:58

你好,可以红冲发票,重新开具
2021-03-01 09:49:24
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