送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-14 10:38

你好,发票来了的话,直接附到后面就行。

微信用户 追问

2021-12-14 10:40

但是这样进项税没有抵扣到老师

微信用户 追问

2021-12-14 10:41

又不能走银行了,走了银行,银行账对不上

东老师 解答

2021-12-14 10:45

你可以这么做,借应交税费应交增值税进项税额借管理费用负数。

微信用户 追问

2021-12-14 11:10

这样不是分录不平衡吗?

东老师 解答

2021-12-14 11:10

借方一正一负是平的。

微信用户 追问

2021-12-14 13:34

哦,好的,谢谢老师

东老师 解答

2021-12-14 13:35

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

微信用户 追问

2021-12-14 13:35

老师对方给我们开1个点的税,他要收2.5个点的税金是不是划不来,一般应该给他多少税金合适?

东老师 解答

2021-12-14 13:35

可以收多少税金的话,是对方来决定的。

微信用户 追问

2021-12-14 13:36

那我们应该给他讲多少个税点合适

东老师 解答

2021-12-14 13:37

这个多少的话,就你们双方协商的,并没有一个准确的数。

上传图片  
相关问题讨论
你好,发票来了的话,直接附到后面就行。
2021-12-14 10:38:21
你好,可以通过管理费用——误餐费科目核算
2020-05-09 15:23:25
你好 差旅费 计入管理费用科目
2019-04-15 17:30:50
您好!计入管理费用科目。
2017-05-17 14:21:26
你好,如果是管理人员计入管理费用-差旅费;销售人员计入销售费用-差旅费
2021-12-16 17:43:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...