老师您好,我单位9月份销售材料,到12月份知道对方不需要了,发票需要冲红,金额有13万多,但是9月份产生13万多的增值税还存在欠税,税款还需要先结清吗?这种情况应该怎么处理
牛仔裤的夏天
于2021-12-14 11:27 发布 556次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2021-12-14 11:28
你好,这个其实不需要先结清,你这个月冲红了不就没了吗
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你好,B材料的税额可以正常抵扣。
2019-01-14 17:31:03
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你好,这个其实不需要先结清,你这个月冲红了不就没了吗
2021-12-14 11:28:13
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你好,学员,
借应收账款56500
贷其他业务收入50000
应交税费应交增值税6500
借其他业务成本45000
贷原材料45000
2022-12-04 14:10:01
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借;银行存款 5.85 贷;其他业务收入5 应交税费-应交增值税(销项税额)0.85
借;其他业务成本4 贷;原材料4
2016-06-23 14:43:29
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借应收账款70000*(1%2B13%)
贷其他业务收入70000
应交税费-应交增值税-销项税70000*0.13
成本结转
借其他业务成本60000
贷原材料60000
2022-11-08 23:18:37
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