送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-14 16:47

您好
对方开具红字发票信息表 提交审核通过后 把信息表文件发给您 然后你在开票系统开具红字发票就好了

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相关问题讨论
你好,按开票价税合计除以1.03*3%申报增值税
2016-07-24 23:11:29
按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
一块算的,普票也是销售额也需要进项抵扣的
2019-07-29 09:55:19
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