老师,我公司申报增值税享受加计抵减政策10%,请问我会计分录如果做,例如本期进项税额10万,借:应交税费-应交增值税进项税10 然后请问加计抵减的10万*10%=1万怎么做会计分录
爱听歌的星星
于2021-12-14 16:59 发布 892次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-12-14 17:00
借:应交税费—未交增值税,1 贷:其他收益 1
相关问题讨论

没有
2017-06-06 10:28:44

再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
2018-01-08 17:51:13

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好 是的,有交税才需要结转
2019-03-06 15:26:26

你进项税转出的时候,就是贷应交税费/应交增值税/进项税额转出
结转的时候,应该是在借方
2019-03-06 16:49:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
爱听歌的星星 追问
2021-12-14 17:01
爱听歌的星星 追问
2021-12-14 17:03
辜老师 解答
2021-12-14 17:18
爱听歌的星星 追问
2021-12-14 17:25
辜老师 解答
2021-12-14 17:26
爱听歌的星星 追问
2021-12-14 17:29
辜老师 解答
2021-12-14 17:37