公司是筹建期,一月份发的职工年终奖没有计提,也没有合并到一月份的工资里,这个二月份要做怎样账务处理?还有现金支付定金的收据可以作为外账的原始凭证吗?
春煦
于2017-02-18 09:08 发布 1133次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-18 09:09
您好!你可以2月份计提支付就可以了。
公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金)
可以的。
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您好!你可以2月份计提支付就可以了。
公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金)
可以的。
2017-02-18 09:09:44
你好,同时支票存根联
2017-03-29 10:29:49
借;应付账款 贷;其他应付款
老板个人付款的回单
个人建议这种款项需要通过公司账户划转
不是什么都可以老板个人支付的
老板是老板,公司是公司,要注意区分开
2016-04-14 15:58:12
你好,暂时应该没有,但是有什么问题你可以咨询我,
2016-10-12 19:46:45
你好! 发票和入库单
2018-04-27 17:53:10
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