送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-15 17:46

同学你好

借,应付账款2000
贷,营业外收入


借,销售费用等
贷,应付职工薪酬


借,应付职工薪酬
贷,银行存款

篼篼潴 追问

2021-12-15 17:59

反正转应付职工薪酬,得做一些科目转换对么?

篼篼潴 追问

2021-12-15 18:01

前期的30000怎么做计提,应付,付货款的会计分录?与2000分录有联系么

立红老师 解答

2021-12-15 18:19

同学你好
前期的30000怎么做计提,应付,付货款的会计分录?
借,原材料等
借,应交税费一应增一进项
贷,应付账款

篼篼潴 追问

2021-12-15 18:44

借主营业成本30000贷应付账款30000

立红老师 解答

2021-12-15 19:16

同学你好,如果是成本,就是做您 上面的分录

篼篼潴 追问

2021-12-16 08:49

那2000从应付账款30000中减掉转营业外收入对么

立红老师 解答

2021-12-16 09:00

同学你好,是的,转营业外收入

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同学你好 借,应付账款2000 贷,营业外收入 借,销售费用等 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
2021-12-15 17:46:12
您好 请问您发货确认收入的时候怎么写的分录
2019-10-31 10:15:10
同学你好 有发票吗
2021-06-11 16:00:31
借;库存商品 160 低值易耗品 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款 低值易耗品
2016-06-07 09:35:51
借应付账款 贷营业外收入 如果对方开具红字发票,可以对应冲减原成本或费用支出。
2018-09-16 21:33:40
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