送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-19 13:57

借:应收账款(负值)贷:主营业务收入(负值),应交税费--应交增值税(销项税额)(负值)

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相关问题讨论
负数发票的话 就按红字做分录 或者做反向分录 就可以了哈
2020-07-12 22:28:30
借:应收账款(负值)贷:主营业务收入(负值),应交税费--应交增值税(销项税额)(负值)
2017-02-19 13:57:52
你好,做原来会计分录的红字分录,收入和成本用以前年度损益替代
2019-04-02 11:02:41
你好,应当是当月做负数发票分录 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;库存现金等科目
2019-05-29 14:47:21
12月份借库存商品进项贷应付账款 作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出, 开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
2020-05-08 10:44:07
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