送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-16 11:52

你好 ;   借应付账款贷银行存款。 先挂着

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2021-12-16 12:00

哦哦!请问下次支付22500尾款及确认了产品收入,应该如何做分录呀?
请问是不是这样做:
借:应付账款 22500
      贷:银行存款  22500
借:固定资产  30000
      贷:应付账款 7500
              应付账款 22500

meizi老师 解答

2021-12-16 12:01

 你好 ;    是的。 就这样来挂  借:应付账款 22500
      贷:银行存款  22500
借:固定资产  30000
      贷:应付账款  30000 
   支付尾款 :借应付账款 7500 贷银行存款  7500  

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2021-12-16 12:08

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2021-12-16 12:26

没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价  

上传图片  
相关问题讨论
你好 ; 借应付账款贷银行存款。 先挂着
2021-12-16 11:52:05
你好 换产品是A换B 单价不一样导致的退款吗 你们是销售方?
2019-09-11 15:54:17
你是计入无形资产处理。 后期出售正常计入资产处置就可以了
2019-11-12 12:09:05
借:销售费用--佣金贷:银行存款
2018-08-11 15:40:55
你好!发票怎么开的?
2018-09-14 10:32:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...