送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-20 10:16

我收了3000,存银行3000,支付给丰田3000,我做不平分录,从收到发票的分录如下:借:销售费用2564.1,进项税435.9;贷:应付账款3000。借:银行存款3000,贷:预收账款3000;借:应付款3000,贷:银行存款3000,可是预付账款就不平了

宋生老师 解答

2017-02-20 09:52

您好!你吧这部分费用计入销售费用就可以了。

宋生老师 解答

2017-02-20 17:32

您好!这个确实是平不了,因为最终这个钱不是你们付的。

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相关问题讨论
您好!你吧这部分费用计入销售费用就可以了。
2017-02-20 09:52:34
不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44
你好 ;  你赠送的话是不收钱的。 只是要做分录处理视同销售报税的;  借销售费用 贷  主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品   
2021-11-22 16:49:29
你好,销售是会增值的,不会与进项相同的
2017-01-19 14:52:41
你好 是按税负算的对吧   
2022-01-20 14:31:54
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