送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-17 08:43

您好
借:应收账款1 186 500
贷:主营业务收入1 050 000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 136 500
借:银行存款  1186500-23730=1162770
借:财务费用1186500*0.02=23730
贷:应收账款 1 186 500

bamboo老师 解答

2021-12-17 08:45

借:在建工程 50000+500=50500
借:应交税费-应交增值税-进项税额 6500
借:银行账款 50000+6500+500=57000
借:在建工程 800+200=1000
贷:银行存款 1000
借:在途物资 400000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 52000
贷:银行存款 452000
借:原材料 400000
贷:在途物资400000

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相关问题讨论
你好, 借原材料 应交税费 贷 银行存款
2021-10-13 10:44:54
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
您好 借:原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等
2019-03-22 16:04:18
借材料采购进项贷,银行存款。
2019-12-09 15:49:19
1借应收账款1186500 贷主营业务收入1050000 应交税费应交增值税销项税136500
2022-05-20 16:58:52
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