同事在1月购货取得的进项专用发票,我在1月已经抵扣了。但款是同事代付的,发票还在同事手里,她的发票可能要3月份才报销了才给我发票,这种我咋做账啊?
舒心的雨
于2017-02-20 14:35 发布 883次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

再重新做进项就可以了。
2017-06-01 15:33:53

您好!你先用复印件做。到时候把发票贴上去。
2017-02-20 14:40:00

你好,6月有没确认这笔的进项税呢
2019-08-11 15:28:29

借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
红字发票,借:借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税 转出
2019-09-27 10:42:49

对于购买方来说,是只有专用发票能抵扣进项税,普票发票是不可以抵扣的
对于你们开出发票的销售方来说,专票和普票都要缴纳销项税,都是可以用你们取得专用发票来抵扣的
2018-11-26 14:20:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息