老师您好,因前期月份支付的费用没有发票,但是做了费用处理,现在年底补了发票,要怎么处理 是不是把之前的凭证冲红 再按新收到的发票做费用处理呢
Sunny
于2021-12-17 16:26 发布 644次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!是的,就是这样做
2021-12-17 16:29:48
借管理费用贷银行存款
发票,到了之后借应付账款借管理费用负数,借管理费用贷应付账款。
2020-10-19 14:03:01
借;待摊费用 贷;银行存款
2018-01-11 16:24:44
收到发票把没发票的分录红冲按发票入账。
2022-05-27 11:16:31
嗯 是的 你们直接做 借费用或者成本贷预付账款
2019-12-03 13:37:51
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