(4)为采购某种稀缺材料,预付定金 30000 元。 (5)3天后,上达支付定金的原材料运达企业,且验收入库。原材料价款总价值 300000 元,增值税款 39000 元,但运费 11000 元 由销售方支付,尚有余款189000 元尚未支付。请问分录怎么做?
独特的口红
于2021-12-18 21:13 发布 1790次浏览
- 送心意
乔乔老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-18 21:29
你好,同学。
(1)预付定金
借:预付账款30000
贷:银行存款30000
(2)收到材料
借:原材料300000
应交税费-应交增值税(进项税额)39000
贷:预付账款30000
银行存款120000
应付账款189000
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你好,同学。
(1)预付定金
借:预付账款30000
贷:银行存款30000
(2)收到材料
借:原材料300000
应交税费-应交增值税(进项税额)39000
贷:预付账款30000
银行存款120000
应付账款189000
2021-12-18 21:29:42
您好,请问是什么业务呢
2021-12-18 18:11:10
你好。红冲之后,然后就按照发票的金额入账就行了。
2023-10-11 18:58:45
你好!什么原因产生的?发票怎么开的?
2020-06-25 14:07:32
你好
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他货币资金
借:银行存款,贷:其他货币资金
2022-05-11 13:09:32
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