请问,收到企业询证函,对方开票我们财务未收到,截至 问
你好,你跟领导确认一下有没有收到发票,有收到就可以盖章给他。 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
老师 ,收到公司用于招待用的酒发票为专票,请问需要 问
可不退回,按不抵扣勾选,价税合计做账 答
老师,印花税是按照主营业务收入来申报的吧 问
其他业务收入不算在里面吧 答
老师,酒店行业的前台用的鲜花、服务人员的服装、 问
你好 前台的做销售费用 答
我司在广州,广州租有一个仓库,由于供应商是在江苏,我司经常直接从江苏发货给客户,实际我们在江苏是没有仓库的,但我们这边就当江苏也有一个仓库这样的形式,请问从广州仓寄些包材类到江苏所产生的运费应怎么做账务处理,请老师给出分录。谢谢!
答: 借销售费用-运费 贷现金就可以了。
用已签收票据10万背书供应商,供应商找回小额票据2万,另外又找零电汇付供应商500,怎么账务处理,写分录
答: 借应收票据 贷收付账款 贷银行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:客户把支票开给我司,但未到到期日,我司又把这张支票转给供应商,请问一下这个方面的账务处理的分录?
答: 客户把支付给我司 借 应收票据 贷 应收账款 我司再背书转让 借应付账款 贷应收票据 用复 印件作原始凭证