你好,老师,销售货款给客户,然后已开票,出现质量问题,客户未退货,但是要求赔款4万多,那这个账怎么做?分录怎么写?
粗犷的荔枝
于2021-12-20 16:50 发布 674次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-20 16:50
您好
开具红字发票冲销应收账款 做蓝字发票的相同红字分录
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您好
开具红字发票冲销应收账款 做蓝字发票的相同红字分录
2021-12-20 16:50:39
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你好!赔偿有协议吗?可以挂其他应付款,销售时冲减就可以
2019-01-10 13:32:09
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你好,按照折让,需要把索赔的金额开具负数发票,分录
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费-应交增值税-销项税 负数
2024-03-09 14:45:53
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同学您好,一般是红字冲回退回 的,负数表示就可以的
2022-10-29 15:19:39
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您好,是可以的原路退款,发票作废也要收回
2021-05-28 18:09:25
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