送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-21 16:56

开票的时候怎么结转呢?就收到工程款,借银行存款 贷应收账款。预缴税,借主营业务税金及附加 贷应交税费增,借应交税费增 贷银行存款吗?开票后就只有这两个分录吗?开票的这个月月末不用结转损益吗?年末不用管直接下一年?工地完工后又怎么结算呢?

宋生老师 解答

2017-02-21 16:34

这个要看你平时怎么结转的收入,如果开票的时候才结转,就借银行存款 贷应收账款。 
年末和月末也不用管,只看什么时候开票什么时候结转。

宋生老师 解答

2017-02-21 16:58

你收到的时候贷应收账款。这个钱在开票的时候要先做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税啊。然后结转损益啊。

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相关问题讨论
这个要看你平时怎么结转的收入,如果开票的时候才结转,就借银行存款 贷应收账款。 年末和月末也不用管,只看什么时候开票什么时候结转。
2017-02-21 16:34:29
没有付钱,不需要,借:银行存款52000,贷:主营业务收入52000;借:主营业务成本20800,贷:银行存款20800
2017-03-01 11:20:40
一般是采用第二种程序
2018-11-16 17:40:30
你好 暂时不做账务处理!
2019-06-06 15:58:19
你好,是什么企业发生的,怎么过工程款2万,后面又4万是什么意思
2017-05-10 22:11:39
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