送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-21 16:56

开票的时候怎么结转呢?就收到工程款,借银行存款 贷应收账款。预缴税,借主营业务税金及附加 贷应交税费增,借应交税费增 贷银行存款吗?开票后就只有这两个分录吗?开票的这个月月末不用结转损益吗?年末不用管直接下一年?工地完工后又怎么结算呢?

宋生老师 解答

2017-02-21 16:34

这个要看你平时怎么结转的收入,如果开票的时候才结转,就借银行存款 贷应收账款。 
年末和月末也不用管,只看什么时候开票什么时候结转。

宋生老师 解答

2017-02-21 16:58

你收到的时候贷应收账款。这个钱在开票的时候要先做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税啊。然后结转损益啊。

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