老师 外地同一个项目 2021/7月 开了两张发票 并且已经外地预缴 100000 9% 60000 3% 2021年12月把7月的这两张发票开了负数发票 -100000 9% -60000 3% 同时12月又开了两张正数发票都是同一个项目 700000 9% 6000 3% 我今天用差额开了一张外经证 700000-600000=500000 3%的还剩的负数部分能用9%的抵减吗?
优雅的柚子
于2021-12-20 23:31 发布 1297次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
3%的还剩的负数部分 是要抵减9%的销项税额吧?
2021-12-21 12:34:51
需要,只有作废发票不需要做账别的都需要做账
2019-08-28 09:14:04
你好 自己留一联做账 发票和抵扣联给客户
2020-06-08 09:34:57
你好,按正数进项减去负数进项发票申报填写进项税额就是了
2018-07-11 17:55:23
分别做两张凭证吗?负数发票做:借:库存商品负数、应交税费--应交增值税(进项)负数;贷:应付账款负数。这样做吗?
正数那张,就正常做,这样处理对吗?
2017-04-05 09:53:02
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