我1月份开的专用发票,2月份发现发票的税率开错了,2月份我按照错误的税率缴纳的税,然后开的红字发票,又重新开的正确的发票,红字发票怎么做分录
从容的啤酒
于2017-02-22 10:58 发布 939次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-02-22 11:18
负数做分录,应收账款,主营业务收入,应交税费全部都用负数是吧
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借应付账款
借主营业务成本负数
贷应交税费应交增值税进项转出
2021-03-26 06:39:54
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费(用负数表示金额)
2017-02-22 10:59:29
收到红字发票 原来的分录 不变,金额负数
2020-04-16 10:50:11
冲原来的分录就行
2018-12-01 08:08:25
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-12-30 11:00:07
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吴月柳 解答
2017-02-22 10:59
吴月柳 解答
2017-02-22 11:20