公司是提供人力做劳务的,保洁部的工资管理人员的工资分录是计提工资时是借:管理费用-工资 贷:应付工资 发放工资时是借:应付工资 贷:现金或银行存款,那工人的工资分录怎么做呢
紫嫣
于2017-02-22 15:46 发布 1254次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-22 16:01
计提的时候借:管理费用-工资 发放时:应付职工薪酬
劳务成本-人工费 贷:现金或银行存款
贷:应付工资 老师 总觉得不对,哪个地方有问题
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您好, 最好还是计提一下
2022-03-29 11:40:54
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这样做对吗?这样工服是不是入了两次管理费用了?
2017-04-08 15:11:17
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工人的借主营业务成本-人工费 贷应付职工薪酬。
2017-02-22 15:46:46
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你好,你的分录完全正确。
2019-06-18 16:13:30
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社保单位部分要先计提后缴纳,借:管理费用 贷:应付职工薪酬。缴纳借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行。如果是先缴纳后收回个人部分,可以用其他应收款科目核算。
2019-06-18 15:19:17
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