应分配专设销售机构的职工工资800元。 (2)发生专设销售机构的职工福利费1120元。 (3)用银行存款支付业务招待费1500元。 (4)计提企业管理部门使用的固定资产折旧费2000元 5)用银行存款支付产品广告费5000 (6)用现金支付应由公司负担的销售A产品的运输费800元 (7)分配企业管理人员工资20000元,发生职工福利费2800元。 (8)用银行存款支付应由本月负担的银行借款利息1500元。
甜蜜的冷风
于2021-12-23 16:57 发布 1730次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-23 17:03
你好,分录如下
1、借:销售费用-职工工资800
贷:应付职工薪酬-职工工资800
2、借:销售费用-职工福利费1120
贷:应付职工薪酬-职工福利费1120
3、借:管理费用-业务招待费1500
贷:银行存款1500
4、借:管理费用2000
贷:累计折旧2000
5、借:销售费用-广告费5000
贷:银行存款5000
6、借:销售费用800
贷:库存现金800
7、借:管理费用-工资20000
管理费用-职工福利费2800
贷:应付职工薪酬-职工工资20000
应付职工薪酬-职工福利费2800
8、借:财务费用1500
贷:银行存款1500
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你好,分录如下
1、借:销售费用-职工工资800
贷:应付职工薪酬-职工工资800
2、借:销售费用-职工福利费1120
贷:应付职工薪酬-职工福利费1120
3、借:管理费用-业务招待费1500
贷:银行存款1500
4、借:管理费用2000
贷:累计折旧2000
5、借:销售费用-广告费5000
贷:银行存款5000
6、借:销售费用800
贷:库存现金800
7、借:管理费用-工资20000
管理费用-职工福利费2800
贷:应付职工薪酬-职工工资20000
应付职工薪酬-职工福利费2800
8、借:财务费用1500
贷:银行存款1500
2021-12-23 17:03:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是需要做这些业务的分录吗?
2021-11-03 12:54:09
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以现金支付业务招待费1000元 借:管理费用 贷:库存现金
本月计提的固定资产折旧费5000元 借:管理费用等 贷:累计折旧
厂部行政管理人员的工资2000 计提时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款
2015-10-14 08:58:55
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同学你好
1、
借:销售费用-工资 8000
贷:应付职工薪酬-工资 8000
2、
借:销售费用-职工福利费 1120
贷:应付职工薪酬-职工福利费 1120
3、
借:管理费用-业务招待费 1500
贷:银行存款 1500
4、
借:管理费用-折旧费 2000
贷:累计折旧 2000
5、
借:销售费用-广告费 5000
贷:银行存款 5000
6、
借:销售费用-运输费 800
贷:库存现金 800
7、
借:管理费用-工资 20000
贷:应付职工薪酬-工资 20000
借:管理费用-职工福利费 2800
贷:应付职工薪酬-职工福利费 2800
8、
借:财务费用-利息 1500
贷:银行存款 1500
2021-12-02 15:15:25
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你好,是在企业所得税汇算清缴的时候如何扣除 吗?
2018-12-28 15:52:18
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