送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-02-23 10:24

另外我公司现在有支付了14万,但是8800对方是要在欠款里相抵的。 
借:在建工程  240000元     贷:预付账款  50000元    其他业务收入  8800元   银行存款   140000   应付账款41200

1OO 追问

2017-02-23 10:35

我是说像这种双方往来的,最后分录可以简化吗?老师没发现我省略了应收账款吗?就是我公司要收鼎盛公司8800的应收账款,我直接在我公司应付账款少了8800元,这样可以吗?

笑笑老师 解答

2017-02-23 10:22

就是把刚才的分录,改一下就可以了,我刚才都觉得奇怪,明明是多预付了,怎么还要付款。 
买入的玻璃先记入工程物资,装修时记入在建工程。 
最好把所有的结算一下,就是应付账款或要支付的款项了。

笑笑老师 解答

2017-02-23 10:33

我不记得数字了。大概是这样处理了。

笑笑老师 解答

2017-02-23 10:37

最好不要简化,不利于往来核算。就是每一笔都要写分录。时间长了,看不明白了。

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就是把刚才的分录,改一下就可以了,我刚才都觉得奇怪,明明是多预付了,怎么还要付款。 买入的玻璃先记入工程物资,装修时记入在建工程。 最好把所有的结算一下,就是应付账款或要支付的款项了。
2017-02-23 10:22:27
你好,购买车辆应当计入固定资产核算才是
2016-11-04 13:56:00
你好,建筑工程公司主营业务是提供建筑施工,所以销售建筑材料是通过其他业务收入核算,而不是主营业务收入的
2019-09-30 13:01:59
同学你好 这个计入主营业务收入
2022-04-06 15:27:40
计入到其他业务收入里面。
2022-04-06 15:02:37
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