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琵琶弦思🌼
于2021-12-23 22:47 发布 1228次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-12-23 22:50
借银行存款借预付账款(负数)
琵琶弦思🌼 追问
2021-12-23 23:09
老师,我们没有预收,预付的科目,只有应收和应付,那是不是分录借,银行存款,贷,应收账款(负数)
佟老师 解答
2021-12-23 23:16
是的,您这样处理是正确的
2021-12-24 07:16
老师,那下个月我们要确认收入开发票了,分录怎么写呢?
2021-12-24 08:56
借应收账款(负数)贷主营业务收入销项税额
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佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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琵琶弦思🌼 追问
2021-12-23 23:09
佟老师 解答
2021-12-23 23:16
琵琶弦思🌼 追问
2021-12-24 07:16
佟老师 解答
2021-12-24 08:56