送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-24 08:56

你好,可以反结账修改的。

牟宸译 追问

2021-12-24 08:57

老师,是制造费用的,后期都分配了,如果反结账的话,全部都要改了

郭老师 解答

2021-12-24 08:58

你好,那你就在这个月红冲。

牟宸译 追问

2021-12-24 09:00

老师,上个月这个凭证上有五个发票的分录,只有写错了,需要全部红冲还是部分红冲呐?

郭老师 解答

2021-12-24 09:01

你好,冲做错的就可以。

牟宸译 追问

2021-12-24 09:03

老师,是由制造费用改原材料,我就写借原材料,应交税费,贷应付账款,然后红冲上月写错分录,红字,借制造费用,应交税费,贷应付账款,这样可以么?

郭老师 解答

2021-12-24 09:05

你好,正确的应该是借原材料,应交税费应交增值税进项贷应付账款,然后你做的是借制造费用应交税费应交增值税进项贷应付账款吗?如果是的话,应该是借原材料贷制造费用才对。

牟宸译 追问

2021-12-24 09:08

是的,谢谢老师,一下子简单好多了呐

郭老师 解答

2021-12-24 09:08

不用客气,工作愉快。

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