11月份结账时,发现7月份有一笔账录错科目了,正确的应为 借:管理费用-社保(企业),贷:其他应付款-社保(企业) 被我错录成了 借:管理费用-社保(企业),贷:管理费用-社保(企业) 该怎么办?
山月不知心底事
于2021-12-24 09:16 发布 1581次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-12-24 09:17
借:管理费用-社保(企业) 贷其他应付款-社保(企业)
相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
山月不知心底事 追问
2021-12-24 09:20
小云老师 解答
2021-12-24 09:29