公司固定资产比较多的情况下,折旧计入管理费用,二 问
您好,管理费用-折旧费就可以 答
老师,请问应交增值税下的明细科目哪些需要在月末 问
销项,进项,进项转出等三级明细要结平,结转到未交增值税 答
老师,我们厂房租给别人了,电费也是承租方付的,但是 问
您好,可以开具电费发票的,视为你转售电 答
酒店后厨成本分析 问
酒店后厨成本主要包括直接成本(原材料、劳动力、能源)和间接成本(设备设施、易耗品、管理成本)。分析方法有对比分析(与预算、历史数据、同行业对比)和成本结构分析,通过这些来找出成本控制的关键点和优化方向。 答
上个月开给甲方的发票这个月需要红冲重开,影响上 问
你好,这个不影响上个月的。 答

你好,我们是租车公司,租车收入是我们的主营业务收入。 我们车已经租出去了,但我们没有收到租车款,也还没有给对方开具发票,请问我们这时会计如何做账?
答: 你好 借应收 贷主营业务收入 应交税费 按月做无票收入
当月收到一笔款未开具发票,发票是下个月才开的,这个月是入主营业务收入?还是入应收
答: 这月可以做预收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
例:18年,与A单位签订协议,合同金额50w,我方属于执行单位角色,替A单位把活动做好已于18年收到预付款25w并给A单位开具发票,同期计入主营业务收入但实际上50w里有很大部分,是要由我方支付给其他单位的问:该业务性质是否能计入主营业务收入,如不能,19年该怎么调账?因为之前收到的预付款已计收入并开具发票
答: 你好,合同金额50万是该业务金额的话计入收入,支付其他单位的根据付款性质入成本。
公司已开具发票给对方公司,对方打款公对公进账,入账后的钱支出以什么方式从账上支出?还是怎么支出都是合理的?开了发票交了税钱这笔钱就是主营业务收入,无需在交任何税费?
老师,建筑服务的成本结算问题,开具发票后我做账计入主营业务收入了,但有的成本发票是之后才开给我的,我可以月底一次性转成本吗,这样做合理吗?需要在凭证上标注哪个工程项目吗?
建筑工程月末确认收入及成本时,借--主营业务成本 贷- 主营业务收入,开具工程款发票时 借:应收账款 贷-还是主营业务收入么

