- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-23 13:26
如果我计入其他应付款,那么我的其他应付款借方永远就有余额了,我应该怎样冲平这个借方余额了。
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借;其他应付款等科目 贷;银行存款
2017-02-23 13:16:05
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你好,是个人证书放在公司,公司支付费用?
2018-05-23 08:52:05
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计入往来款核算吧,借:银行存款贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款
2017-08-02 17:18:03
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挂靠费的帐,挂靠方借 工程施工-管理费
2019-04-08 15:29:08
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你好,按照交社保费和挂靠费每个月计入工资,借管理费用,贷应付职工藽--工资,
2018-12-30 11:19:41
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