老师,今年1月份的进项票能在2024年12月份抵扣吗 问
今年1月份的进项票,不能在2024年12月份抵扣 答
包装物还在供应商那边,发票已收到,账务该怎么处理 问
您好,没有到货,我们款付了么,不要入库分录 借:应付账款 贷:银行 如果款也没有支付,就不用写分录 答
老师您好,请问:公司1年都没收到房租、水电费发票,也 问
同学,你好 没有支付,原因是什么? 答
为什么公司买车不能用公司户办分期,只能从个人户 问
同学,你好 是可以用公司办理贷款分期的 答
调整凭证租金费用原是:借:预付账款 100 问
你好,这个以前年度损益需要调整到利润分配里面去。 答
我们今年没有销项税开票出去,但是我今年有一些进项专票,我是否要把它做账后,做留抵税呢?这种专票使用抵扣有时间限制吗
答: 这种专票使用抵扣有时间限制吗?没有
本月销项大于进项上月月留抵税怎么做账?
答: 你好,你把所以应交增值税的各子目月末都转到未交增值税子目里去就好,不管是留底的还是应交的以后都转进去。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销项:123113.24进项:63716.2税盘抵扣:330上期留抵:24751.78该怎么做账务处理?
答: 你好 做结转 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
思顿乔老师 解答
2021-12-25 15:12
kayaGirl 追问
2021-12-25 15:15
kayaGirl 追问
2021-12-25 15:16
思顿乔老师 解答
2021-12-25 15:48
思顿乔老师 解答
2021-12-25 15:48
思顿乔老师 解答
2021-12-25 15:49