送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-25 15:46

您好
这样写分录正确的

春花秋实 追问

2021-12-25 15:49

老师,调整以前年度多计提的累计折旧费用,从红冲——更正——结转,整个过程都是没有问题的吗?

bamboo老师 解答

2021-12-25 16:06

您多计提的时候分录怎么写的

春花秋实 追问

2021-12-25 16:19

原分录是这样的,期初建账时,借:固定资产10万,贷:实收资本10万    次月计提折旧,借:管理费用,贷:累计折旧——厂房   现在是因为这个厂房根本就不是属于公司自己的,是租用的,当时也做了租金的账务处理的,也就是期初建账错了,现在我需要冲销,然后已经跨了好几年了还需要以前年度调整,再就是涉及到汇算清缴的账务处理

bamboo老师 解答

2021-12-25 16:28

那您对应的固定资产 实收资本应该调整么

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