送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-27 14:21

借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)

稳重的蛋挞 追问

2021-12-27 14:27

如果这280我先不抵扣,还用做后面这个分录吗

东老师 解答

2021-12-27 14:28

对后边儿的也直接做了就行。

稳重的蛋挞 追问

2021-12-27 14:29

好的,谢谢老师

东老师 解答

2021-12-27 14:29

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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借管理费用-办公费 贷银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用
2019-12-16 18:49:11
你好,借管理费用一税控盘,贷银行存款,借应交税费一应交增值税(减免税),贷管理费用一税控盘
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服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
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借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
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金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 贷:管理费用820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 330     贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 贷:管理费用 330
2017-12-04 10:54:31
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