你好 2019年计提了残保金 分录为:借:营业费用-残保金 5871.31 贷:预提费用-残保金5871.31 但是2020年实际减免了残保金 税额为0 2021年也是为0 现在需要冲销19年做的计提 如何处理
单薄的冷风
于2021-12-27 16:10 发布 612次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,这个已经抵扣了企业所得税的话,借预提费用,借营业费用负数。
2021-12-27 16:14:31
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借:管理费用--残保金
贷:其他应付款--残保金
2016-06-12 20:12:09
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你应交税费-残疾人就业保险金就是你的负债,缴纳的时候,冲平也是一样的,可以不用其他应付款
2018-09-30 11:21:59
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你好!这个计入管理费用。
2018-05-11 14:56:29
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你好,残保金这样做分录
借;管理费用等科目 贷;其他应付款——残保金
借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2019-03-11 10:50:02
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