送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-24 13:39

但这样记账,年底时,应交税费-应交增值税(进项税额)和 应交税费-应交增值 税(销项税额)这两个不都有余额吗?

从容的香水 追问

2017-02-24 13:47

对于这个余额不需要做其他的账务处理吗?我刚接手一家公司。现在这两个科目账上各挂着一百多万。是否要作其他账务处理

邹刚得老师 解答

2017-02-24 13:25

是的,这样也是没有问题的

邹刚得老师 解答

2017-02-24 13:43

是的,有余额并不代表就错了的

邹刚得老师 解答

2017-02-24 13:49

是的,不需要做账务处理的

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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