送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-28 10:25

你好,需要做到12月份的你12月份暂估成本。

郭老师 解答

2021-12-28 10:26

一月份到了之后红冲暂估,然后再做发票的。

米粒 追问

2021-12-28 10:51

好的谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-28 10:53

不用客气
工作愉快

米粒 追问

2021-12-28 11:15

老师,销售虽然没开票,我还当做已经开票了做是吧?

郭老师 解答

2021-12-28 11:30

你好,对的是的是这么做是这么理解的。

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相关问题讨论
你好,需要做到12月份的你12月份暂估成本。
2021-12-28 10:25:58
你好,期末留抵=(170-300)*13%=-16.9,不用做账务处理,留下个月抵扣
2019-06-01 20:22:50
采购没有发票就用收据正常做。汇算的时候这一部分成本纳税调增 销售没开发票也正常做,申报的时候按照未开票收入如实申报纳税。
2019-12-10 06:14:13
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-06-04 10:16:23
您好 如果进项大于销项 进项税额留底 可以留待下期继续抵扣 不用做账务处理
2019-06-02 11:29:01
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