收的咨询服务2000做了贷:其他业务收入1886.79应交税费-销项税113.21,结转成本的分录是不是借:其他业务支出1886.79贷:应付职工薪酬-标准工资1886.79?
杨梅
于2017-02-24 15:57 发布 927次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
结转一般是 借;其他业务成本 贷;劳务成本
2017-02-24 15:57:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
为什么是这个科目,是怎么算来的,不理解
2018-06-18 10:17:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借其他业务收入贷应付职工薪酬-福利费
借应付职工薪酬贷其他业务收入,销项
借其他有业务成本贷库存商品
2019-11-12 15:46:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息