支付福利费 支付下午茶预支款 1500.00 支付福利费 下午茶预支款退回(1500-1276.69=223.31) 223.31 这个分录要怎么做呢 看到要先计提福利费再支付,但是这又是预付款
于2021-12-28 11:34 发布 917次浏览

- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-28 11:37
你好,分录如下
预支下午茶
借:预付账款1500
贷:银行存款1500
退回预回款
借:应付职工薪酬-福利费1276.69
银行存款223.31
贷:预付账款1500
结转福利费
借:管理费用-福利费1276.69
贷:应付职工薪酬-福利费1276.69
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您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54

还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27

先计提:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
再支付
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25

你好,是这样处理
借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22

您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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