客户回我们某一笔款时,账都对好了,客户总是爱把零头少了不给。我们开发票是按销售单据总额开的,少给的怎么处理。这个账怎么写分录呀
白老师真好看
于2017-02-24 16:32 发布 1121次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-24 17:18
没有单据怎么做支出啊
相关问题讨论

少给的计入营业外支出。借现金 营业外支出 贷应收账款。
2017-02-24 16:34:58

您好,对的,对上就对了。
2017-12-05 14:49:08

你好,有折扣销售,按折扣之后的金额确认收入的
2017-03-21 10:31:49

你好,是买一盒赠送两盒吗?
2020-07-09 11:49:33

你好 那你就 主营业务收入 设置明细科目就行 。比如 借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入- 货物开票收入 主营业务收入-货物未开票收入
2021-05-20 12:56:27
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2017-02-24 16:34
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