我们厂生产门,客户给了定金2000元,但是销售合同是10000元,尾款是8000元,但是给客户门装好了说欠款2000元,请问老师签了销售合同就意味着能做销售收入么?老师我做了销售收入,欠款挂的应收账款,但是后来结尾款时有少给1000元,请问老师这个分录怎么做?
春暖花开
于2017-02-25 09:20 发布 982次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-25 09:43
我们是做的内账,经常遇到这样情况,讨价还价,全是私人户子做的门,(就是别墅门)一个订单一个门,等按照合同号做好了,就收尾款时候,客户经常少给钱。老师,冲减收入就是你做的分录:借:应收账款-1000 贷:主营业收入-1000 老师是这样么?
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一般是开了发票确认收入。如果不开发票的,也可以按销售合同或者完工的时候确认收入
少给1000,你可以开红字冲减收入。
借应收账款-1000 贷主营业务收入 应缴税费-应交增值税(负数)
2017-02-25 09:22:33
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你好,业务12是由万象物业印制的购物卡,到时这部分卡的钱需要与万象物业结算的,业务29是该超市的,所以计入的二级科目不同。
2017-09-13 11:50:57
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您好,31借:库存商品 85000 贷:应付账款 85000
32 借:银行 20000 贷:短期借款 20000
33 借:应收 45000*1.13 贷:主营业务收入 45000 销项税 45000*13% 借:主营业务成本 25000 贷:库存商品 25000
34借:应付31000 代:银行 31000
35借:银行 36000 贷:应收 36000
36 借:管理费用 16000 贷:应付职工薪酬 16000
37 借:库存商品18000 贷:应付账款 18000
应付18500 代:银行 18500
借:应收 250000*1.13 贷:主营业务收入 250000 销项税 250000*13% 借:主营业务成本 150000 贷:库存商品150000
借:固定资产 4000 0 贷:银行 40000
2023-11-16 22:35:24
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你好,销售货物是这样做分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-04-22 16:05:37
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你好,同学。您后面题材没发全呢,您是什么问题
2020-06-16 08:11:52
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