送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-29 13:32

你好,收到发票的时候
借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
然后按月摊销 

BBkin 追问

2021-12-29 13:43

是从本月开始摊销,还是下个月呢 请问是按照不含税金额摊销吗

邹老师 解答

2021-12-29 13:45

你好,是从2022年1月份开始摊销,是按不含税金额摊销的 

BBkin 追问

2021-12-29 13:47

还有个问题,就是我们这个房租是交给我们总公司,总公司交给真正的房主,总公司做账已经分摊了,我们还需要分摊吗

邹老师 解答

2021-12-29 13:48

你好,既然是你们的房租,为什么总公司要分摊呢? 

BBkin 追问

2021-12-29 13:55

我们租的是总公司的房子,是总部和房主签的合同。我们属于二租户,新成立的公司。去年是第一年,是总公司摊销的。今年还是我们把钱交给总公司,总公司交给房主,他们分摊。那我们还需要分摊吗

邹老师 解答

2021-12-29 13:56

你好,我们租的是总公司的房子,那总公司也不应当分摊属于你们这一部分的租金啊 

BBkin 追问

2021-12-29 14:31

那我现在就不管总公司了。就我们正常应该分摊这笔房租,对不

邹老师 解答

2021-12-29 14:32

你好,是的,是这样的

BBkin 追问

2021-12-29 14:57

老师,我是本月支付的房租,本月收到的专用发票,我可不可以,把之前支付的 借:预付账款 贷:银行存款。直接改成 借:长期待摊费用  应交税金—进项税   贷:银行存款   下个月开始摊销,这样做对吗?

邹老师 解答

2021-12-29 15:01

你好,本月支付的房租,本月收到的专用发票,是可以这样处理的 

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